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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2737-421-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO MANTENCION VEHICULOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2741-16-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNISANFE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SALINAS 1211 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Facturación |
SALINAS 1211 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
13034 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SALINAS 1211 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CasMag Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CASMAG LIMITADA
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R.U.T. |
76.111.977-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CasMag Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | REPARACION SEGUN N° ARCHIVO 24-1648 DEL 30.05.2024 | |
$ 68.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.600
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$ 68.600
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Total Neto
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$ 68.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.034
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$ 81.634
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.