Orden de Compra. Nº2737-429-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2737-220-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2737-429-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2737-220-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA ALUMNOS 4º MEDIO LICEO POLITECNICO
Proveniente de Licitación 2737-220-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación SALINAS 1211
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUIDO HIDALGO GOMEZ
R.U.T. 11.943.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicios de autobuses contratadosBUS PULLMAN CAPAC. MINIMA 44 PASAJEROS A VALPARAISO, IDA Y REGRESO DIA 31.05.07, SALIDA 08:00 HRS. DESDE LICEO POLITECNICO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 120.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.