Orden de Compra. Nº2737-493-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-384-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2737-493-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-384-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación SALINAS 1211
Comuna San Felipe
Impuesto 234143,84
Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sabores Artesanales K&C
Razón Social PASTELERÍA KARLA GALLARDO ZAMORA E.I.R.L.
R.U.T. 77.622.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sabores Artesanales K&C
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141701
Organizaciones de eventos culturales1GlobalSE REQUIERE EVENTO DE MURALISMO (DEBE CONSIDERAR ARTISTA, MATERIALES, ALZA HOMBRE, MURAL DE 12 X 10 MTS. Y ALIMENTACION DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO 2025, EN DEPTO. ENCON, SEGUN DETALLE EN TTR ADJUNTO, DEBE ADJUNAR COTIZACION FORMAL CON DETALLE DE SERVICIO OFERTADO.  $ 1.232.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232.336 $ 1.232.336
Total Neto $ 1.232.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.144
TOTAL OC $ 1.466.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.