Orden de Compra. Nº2737-688-SE11 "CAMPAÑA RADIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2737-688-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2011
Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA RADIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2737-165-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación SALINAS 1211
Comuna San Felipe
Impuesto 9500
Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emisoras Crystal y Buena Onda
Razón Social OMAR FERNANDO VEAS ROJAS RADIODIFUSION, EMPRESA IN
R.U.T. 76.043.423-k
Sucursal Emisoras Crystal y Buena Onda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1UnidadGRABACION DE 3 SPÒTS MENSUALES Y EMISION DE LOS MISMOS,(3 DIARIOS DE LUNES A VEIRNES) EN RADIO EMISORA LOCAL, POR UN PERIODO DE 8 MESES. ASPECTOS TECNICOS DE LO SOLICITADO, EN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS. COTIZAR VALOR MENSUAL.,"CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011"GRABACION DE 3 SPÒTS MENSUALES Y EMISION DE LOS MISMOS,(3 DIARIOS DE LUNES A VEIRNES) EN RADIO EMISORA LOCAL, POR UN PERIODO DE 8 MESES. ASPECTOS TECNICOS DE LO SOLICITADO, EN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS. COTIZAR VALOR MENSUAL.," CORRESPONDI $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 50.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.500
TOTAL OC $ 59.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.