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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2737-797-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
tintas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNISANFE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SALINAS 1211 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Facturación |
SALINAS 1211 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
63865,498 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SALINAS 1211 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CELECOM |
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Razón Social |
ALFONSO DEL CARMEN CELEDON MUNOZ
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R.U.T. |
14.305.003-3 |
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Sucursal |
CELECOM |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad no definida | CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER SEGUN COTIZACION N.558 | |
$ 336.135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.135
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$ 336.135
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Total Neto
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$ 336.135
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.865
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$ 400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.