|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2737-836-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO AMPLIFICACIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2741-13-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNISANFE |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
|
|
R.U.T. |
69.050.600-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SALINAS 203 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
|
|
R.U.T. |
69.050.600-9 |
|
Dirección de Facturación |
SALINAS 1211 |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
142500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SALINAS 1211 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AMPLIFICACIONES WILHEM |
|
Razón Social |
HEINRICH WILHEM LEIVA SCHREIBER
|
|
R.U.T. |
9.845.520-5 |
|
Sucursal |
AMPLIFICACIONES WILHEM |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Servicio de Amplificación tipo B - Ver Bases | 3 | Unidad | DIA 10.08.12, 11.08.12 DE 10:00 A 18:00 HRS. DIFUSION ACTIVIDADD PLAZA DE LOS NIÑOS, DIA 12.08.12 SEDE JUNTA DE VECINOS, SHOW DIA DEL NIÑOS | |
$ 100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
80141607
| Servicio de Amplificación tipo A - Ver Bases | 3 | Unidad | DIA 11.08.12 GIMNASIO LICEO POLITECNICO DE 09:00 A 14:00 Y 15:00 A 20:00 HRS. CAMPEONATO DE KARATE, DIA 11..08.12 COMERDOR LICEO POLITECNICO, MALON DEL ADULTO MAYOR | |
$ 150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 450.000
|
$ 450.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 750.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 142.500
|
|
$ 892.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.