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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2737-970-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2737-11-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2737-11-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNISANFE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SALINAS 1211 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Facturación |
SALINAS 1211 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
1167360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SALINAS 1211 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
servi-pro spa |
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Razón Social |
SERVI-PRO SPA
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R.U.T. |
76.815.394-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
servi-pro spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO NAVIDEÑO 2024, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PUNTO 1 Y PUNTO 2 DE BASES TECNICAS ADJUNTAS. | 4000 Bolsas de dulces navideñas, cada bolsa contiene
1 jugo en caja de 200 cc Sprim
2 coyak, a elección Bon -Bon Bum
1 Bolita similar a Krapulito
1 bolsa de papas fritas 20 grs fruna
1 Galletas Arcor de diferentes vaciedades.
4000 helados, palitos d |
$ 6.144.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.144.000
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$ 6.144.000
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Total Neto
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$ 6.144.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.167.360
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$ 7.311.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.