Orden de Compra. Nº2738-222-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-13-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2738-222-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-13-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2738-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218
Comuna San Felipe
Impuesto 1268318,78
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NCG, Ingeniería y Servicios
Razón Social NARCISO FELICIANO CARRIZO GONZALEZ
R.U.T. 6.264.027-8
Sucursal NCG, Ingeniería y Servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadOBRA VENDIDA SERVICIO PLAN DE CONSERVACION PARA JARDIN INFANTIL BURBUJITAS DE COLORES DE SAN FELIPE. DETALLES DEL SERVICIO SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOSActividades se ejecutarán de acuerdo a los solicitado en antecedentes del Proyecto $ 6.675.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.675.362 $ 6.675.362
Total Neto $ 6.675.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.268.319
TOTAL OC $ 7.943.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.