Orden de Compra. Nº
2738-491-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-262-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2738-491-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-262-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2738-262-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS CONDELL 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Facturación
CARLOS CONDELL 218
Comuna
San Felipe
Impuesto
35013,2
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121802
Removedores
1
Bidón
LAVALOZAS EQUIVALENTE A QUIX 5 LITROS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA AMARILLOS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
47131609
Magos para escobas o traperos
8
Unidad
LIMPIA PIES DE GOMA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131609
Magos para escobas o traperos
3
Unidad
LIMPIA PIES DE TELA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
MOPAS HUMEDAS CON MANGO EQUIVALENTE A VIRUTEX
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.750
$ 14.750
47131604
Escobas
3
Unidad
ESCOBAS DE RAMA TIPO MUNICIPAL
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
CLORO GEL EQUIVALENTE A CLORINDA 1 LITRO
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
42232001
Trituradores de pastillas o accesorios
10
Unidad
PASTILLAS PARA BAÑO EQUIVALENTE A PATO PURIFIX
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
42312311
Kits desinfectantes
10
Unidad
DESINFECTANTE LIQUIDO EQUIVALENTE A LYSOFORM 1 LITRO
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
42312311
Kits desinfectantes
20
Unidad
DESINFECTANTES EQUIVALENTE A LYSOFORM EN AEROSOL
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
42312311
Kits desinfectantes
20
Litro
LITROS DE DESINFECTANTES LIQUIDO EQUIVALENTE A POETT
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70 X 90 DE 10 UNIDADES
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50X 70 DE 10 UNIDADES
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
14111704
Papel higiénico
48
Rollo
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 50 METROS EQUIVALENTE A CONFORT
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
14111703
Toallas de papel
48
Rollo
ROLLOS DE TOALLA NOVA
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
Total Neto
$ 184.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.013
TOTAL OC
$ 219.293
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.