Orden de Compra. Nº2738-491-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-262-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2738-491-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-262-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2738-262-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218
Comuna San Felipe
Impuesto 35013,2
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores1BidónLAVALOZAS EQUIVALENTE A QUIX 5 LITROS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA AMARILLOS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47131609
Magos para escobas o traperos8UnidadLIMPIA PIES DE GOMA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131609
Magos para escobas o traperos3UnidadLIMPIA PIES DE TELA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131618
Mopas húmedas5UnidadMOPAS HUMEDAS CON MANGO EQUIVALENTE A VIRUTEX  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
47131604
Escobas3UnidadESCOBAS DE RAMA TIPO MUNICIPAL  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO GEL EQUIVALENTE A CLORINDA 1 LITRO  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
42232001
Trituradores de pastillas o accesorios10UnidadPASTILLAS PARA BAÑO EQUIVALENTE A PATO PURIFIX  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
42312311
Kits desinfectantes10UnidadDESINFECTANTE LIQUIDO EQUIVALENTE A LYSOFORM 1 LITRO  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
42312311
Kits desinfectantes20UnidadDESINFECTANTES EQUIVALENTE A LYSOFORM EN AEROSOL  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
42312311
Kits desinfectantes20LitroLITROS DE DESINFECTANTES LIQUIDO EQUIVALENTE A POETT  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
47121701
Bolsas de basura20PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70 X 90 DE 10 UNIDADES  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47121701
Bolsas de basura20PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50X 70 DE 10 UNIDADES  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111704
Papel higiénico48RolloROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 50 METROS EQUIVALENTE A CONFORT  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
14111703
Toallas de papel48RolloROLLOS DE TOALLA NOVA  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
Total Neto $ 184.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.013
TOTAL OC $ 219.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.