Orden de Compra. Nº
2738-533-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-79-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2738-533-SE12
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
19-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-79-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2738-79-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS CONDELL 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Facturación
CARLOS CONDELL 218
Comuna
San Felipe
Impuesto
8794,53
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA ACUARELAS
Razón Social
LEONARDO MARCELO GALLARDO ESPINOZA
R.U.T.
8.366.465-7
Sucursal
LIBRERIA ACUARELAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111532
Juegos de papel surtido
8
Unidad
SOBRES DE CARTULINAS DIVERSOS COLORES
$ 552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.416
$ 4.416
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS CUADRO GRANDE
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
41111604
Reglas
5
Unidad
REGLAS TRANSPORTADORES
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA MED 26/6
$ 1.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.272
$ 1.272
44121618
Tijeras
15
Unidad
TIJERAS PUNTA REDONDA DIESTRO
$ 247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.705
$ 3.705
44121611
Perforadoras
1
Unidad
1 PERFORADORA DE OFICINA COLOR NEGRO
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
44121707
Lápices de colores
18
Unidad
CAJAS DE LAPICES DE 12 COLORES GRANDES
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.480
$ 6.480
44121708
Marcadores
12
Unidad
PLUMONES PARA PIZARRA BLANCA 4 UNIDADES DE COLOR NEGRO, 4 UNIDADES DE COLOR ROJO Y 4 UNIDADES DE COLOR AZUL
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
12
Unidad
CAJAS DE TEMPERAS DE 12 COLORES
$ 712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.544
$ 8.544
60121302
Cuchillo cartonero
5
Unidad
CORTA CARTON DELGADO
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
Total Neto
$ 46.287
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.795
TOTAL OC
$ 55.082
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.