Orden de Compra. Nº2738-533-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-79-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2738-533-SE12
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 19-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-79-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2738-79-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218
Comuna San Felipe
Impuesto 8794,53
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ACUARELAS
Razón Social LEONARDO MARCELO GALLARDO ESPINOZA
R.U.T. 8.366.465-7
Sucursal LIBRERIA ACUARELAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111532
Juegos de papel surtido8UnidadSOBRES DE CARTULINAS DIVERSOS COLORES  $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.416 $ 4.416
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS CUADRO GRANDE  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
41111604
Reglas5UnidadREGLAS TRANSPORTADORES  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA MED 26/6  $ 1.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272 $ 1.272
44121618
Tijeras15UnidadTIJERAS PUNTA REDONDA DIESTRO  $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.705 $ 3.705
44121611
Perforadoras1Unidad1 PERFORADORA DE OFICINA COLOR NEGRO  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
44121707
Lápices de colores18UnidadCAJAS DE LAPICES DE 12 COLORES GRANDES  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
44121708
Marcadores12UnidadPLUMONES PARA PIZARRA BLANCA 4 UNIDADES DE COLOR NEGRO, 4 UNIDADES DE COLOR ROJO Y 4 UNIDADES DE COLOR AZUL  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional12UnidadCAJAS DE TEMPERAS DE 12 COLORES  $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.544 $ 8.544
60121302
Cuchillo cartonero5UnidadCORTA CARTON DELGADO  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
Total Neto $ 46.287
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.795
TOTAL OC $ 55.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.