Orden de Compra. Nº2738-62-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-4-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2738-62-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-4-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2738-4-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218
Comuna San Felipe
Impuesto 127733,2
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2BidónBIDONES DE 5 LTS DE JABON LIQUIDO GRANEL EQUIVALENTE A STERY DERME, SIN PERFUME  $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
47131803
Desinfectantes domésticos1BaldeBALDE DE 20 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 10%, USO INDUSTRIAL  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
24141706
Carrete1UnidadCARRETE DE INCENDIO, CON BRAZO PARA FIJAR AL MURO. EQUIPADO CON 30 METRO DE MANGUERA SEMIGIRADA DE 1" COLOR ROJO  $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
47131618
Mopas húmedas1UnidadREPUESTO DE 10/UND. MOPA SECA ANCHA COMPLETA DE 5" X 24", CON HORQUILLA, MANGO METALICO Y GANCHO  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131604
Escobas20UnidadESCOBAS DE CORAGUILLA REFORZADA, MINIMO 5 COSTURAS  $ 2.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.880 $ 50.880
Total Neto $ 672.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.733
TOTAL OC $ 800.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.