Orden de Compra. Nº2738-739-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-346-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2738-739-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-346-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2738-346-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218
Comuna San Felipe
Impuesto 43044,5
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Avicola San Sebastian
Razón Social BERNEK JOSE DEL TRANSITO VALDIVIA ARRIAGADA
R.U.T. 7.975.430-7
Sucursal Avicola San Sebastian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles10ParPARES DE GUANTES DE LATEX AFRANELADOS EN EL INTERIOR TALLA "S"  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
42132202
Dediles10ParPARES DE GUANTES DE LATEX AFRANELADOS EN EL INTERIOR TALLA "M"  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
42132202
Dediles10ParPARES DE GUANTES DE LATEX AFRANELADOS EN EL INTERIOR TALLA "L"  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
42312311
Kits desinfectantes30UnidadDISPLAY DE PASTILLAS PARA BAÑO EQUIVALENTE A LYSOFORM (2 UNIDADES POR DISPLAY)  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
47121802
Removedores25LitroLITROS DE SACA SARRO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
47131604
Escobas25UnidadESCOBAS DE RAMA TIPO MUNICIPAL  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.250 $ 106.250
47131615
Escobillones25UnidadESCOBILLONES PLASTICOS CON MANGO EQUIVALENTE A VIRUTEX  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
Total Neto $ 226.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.044
TOTAL OC $ 269.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.