Orden de Compra. Nº2738-747-SE19 "MOVILIZACION DEPORTES LICEO CORINA URBINA V."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2738-747-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION DEPORTES LICEO CORINA URBINA V.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2738-61-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guskar Ltda.
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES GUSKAR LIMITADA
R.U.T. 76.103.165-1
Sucursal Guskar Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaCONTRATACION DE MOVILIZACION PARA 24 PASAJEROS CON DESTINO A SANTIAGO, TEATRO TELETON, FECHA DEL VIAJE 27/10/2019 Y REGRESO EL MISMO DIA EN HORARIO POR CONFIRMAR, DELEGACION DE CHEERLEADERS DEL ESTABLECIMIENTOCONTRATACION DE MOVILIZACION PARA 24 PASAJEROS CON DESTINO A SANTIAGO, TEATRO TELETON, FECHA DEL VIAJE 27/10/2019 Y REGRESO EL MISMO DIA EN HORARIO POR CONFIRMAR, DELEGACION DE CHEERLEADERS DEL ESTABLECIMIENTO $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 160.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.