Orden de Compra. Nº2738-833-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-558-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2738-833-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-558-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1231 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218
Comuna San Felipe
Impuesto 179049,54
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura700PaqueteBOLSAS DE BASURA 70 X 90 10 UNIDADES.  $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.900 $ 361.900
10191509
Insecticidas60UnidadMATA ARAÑA.  $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
42312311
Kits desinfectantes30CajaCOFIA 100 UNIDADES  $ 1.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.520 $ 53.520
53112102
Cubre calzado o botas de goma de señora30PackCUBRE CALZADO 100 UNIDADES.  $ 1.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.990 $ 54.990
47131803
Desinfectantes domésticos50BidónLIMPIA PISOS 5 LITROS.LIMPIA PISOS 5 LITROS. $ 4.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.200 $ 203.200
53131608
Jabones32BidónJABON LIQUIDO 5 LITROS.  $ 5.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.256 $ 180.256
Total Neto $ 942.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.050
TOTAL OC $ 1.121.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.