Orden de Compra. Nº2738-901-CM13 "MATERIALES DE ASEO JARDIN BURBUJITAS DE COLORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2738-901-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JARDIN BURBUJITAS DE COLORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218
Comuna San Felipe
Impuesto 88132,374
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
2239-7-LP07
Productos de limpieza de muebles10 (6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ML 8883(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ML; Código: 10083;Región : V $ 1.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720
47131502
2239-7-LP07
Bayetas o trapos de limpieza50 (7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO 9596(7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO; Código: 12486;Región : V $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.650 $ 18.650
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel20 (27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES 29300(27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES; Código: 12570;Región : V $ 16.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.140 $ 329.140
47131618
2239-7-LP07
Mopas húmedas10 (210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM 210745(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM; Código: 12464;Región : V $ 1.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.770 $ 19.770
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos10 (211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308(211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: 16906;Región : V $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general10 (422985) LIMPIADOR NEO DESINCRUSTANTE 5 L 423135(422985) LIMPIADOR NEO DESINCRUSTANTE 5 L ; Código: 92024;Región : V $ 7.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.660
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general10 (716715) LIMPIADOR LYSOL PISO 900 CC 717039(716715) LIMPIADOR LYSOL PISO 900 CC; Código: 17153LA;Región : V $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.530 $ 7.530
Total Neto $ 468.540
Descuento $ 4.685
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.132
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 551.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.