Orden de Compra. Nº2739-1102-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2739-151-L111"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de lo Barnechea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2739-1102-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2739-151-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2739-151-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Salud
Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Unidad de Compra Av el Rodeo 13533
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Facturación Av el Rodeo 13533
Comuna Lo Barnechea
Impuesto 10830
Dirección de Envío de la Factura Av el Rodeo 13533
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIORGIO ROMA CHAHUD Y CIA LTDA.
Razón Social GIORGIO ROMA CHAHUD Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.961.550-2
Sucursal GIORGIO ROMA CHAHUD Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151712
Tejido de papel5ResmaPAPEL ECG REDIGIN A4 150 HOJAS MAC1200  $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 57.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.830
TOTAL OC $ 67.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.