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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2740-161-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2740-71-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2740-71-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de lo Barnechea - Educacion |
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Razón Social |
IMunicipalidad de lo Barnechea
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R.U.T. |
69.255.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lo Barnechea 1135 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de lo Barnechea
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R.U.T. |
69.255.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes N° 14895 |
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Comuna |
Lo Barnechea
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Impuesto |
41952 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes N° 14895 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA
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R.U.T. |
79.546.340-2 |
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Sucursal |
SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 8 | Unidad | Tintas para Duplo Gestetner 5315 | |
$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.600
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$ 41.600
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12171703
| Tintas | 8 | Unidad | Master para Duplo Gestetner 5315 | |
$ 22.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.200
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$ 179.200
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Total Neto
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$ 220.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.952
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$ 262.752
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.