Orden de Compra. Nº2740-232-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2740-89-L110"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de lo Barnechea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2740-232-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2740-89-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2740-89-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Educacion
Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Unidad de Compra Lo Barnechea 1135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Facturación Avenida Las Condes N° 14895
Comuna Lo Barnechea
Impuesto 39520
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes N° 14895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA
R.U.T. 79.546.340-2
Sucursal SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas40UnidadAdquisicion de tintas para Copy Printer Ricoh VT-2200  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
Total Neto $ 208.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.520
TOTAL OC $ 247.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.