Orden de Compra. Nº2740-73-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2740-49-L110"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de lo Barnechea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2740-73-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2740-49-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2740-49-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Educacion
Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Unidad de Compra Lo Barnechea 1135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea
R.U.T. 69.255.200-8
Dirección de Facturación Avenida Las Condes N° 14895
Comuna Lo Barnechea
Impuesto 74037,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes N° 14895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fullnet
Razón Social JUAN PABLO ARMANDO GOMEZ DIAZ
R.U.T. 15.377.968-6
Sucursal fullnet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121207
Conductos para cables1UnidadINSTALACION DE RED DE CABLE PARA LINEAS TELEFONICAS DEL COMPLEJO EDUCACIONAL EDUARDO CUEVAS  $ 389.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.670 $ 389.670
Total Neto $ 389.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.037
TOTAL OC $ 463.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.