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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2741-101-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO PRORROGA SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Facturación |
SALINAS 1211 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
1611124,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SALINAS 1211 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE CHICUY |
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Razón Social |
JORGE ENERICO CHICUY QUELIMPANI
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R.U.T. |
8.992.096-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JORGE CHICUY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | TRATO DIRECTO PRORROGA SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, TRES MESES POR UN VALOR MENSUAL DE $ 10.090.728.- DESDE EL 12 DE JULIO DE 2024 Y HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2024 | TRATO DIRECTO PRORROGA SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, TRES MESES POR UN VALOR MENSUAL DE $ 10.090.728.- DESDE EL 12 DE JULIO DE 2024 Y HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2024 |
$ 8.479.603,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.479.603
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$ 8.479.603
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Total Neto
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$ 8.479.603
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.611.125
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$ 10.090.728
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.