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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2741-5-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2741-2-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Facturación |
SALINAS 1211 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
5240194,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SALINAS 1211 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sara drouilly |
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Razón Social |
SARA INES DROUILLY CARVAJAL
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R.U.T. |
7.610.647-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
sara drouilly |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 1 | Unidad no definida | SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE SAN FELIPE DURANTE 12 DIAS, DESDE EL 1° DE ENERO DE 2026 | SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE SAN FELIPE DURANTE 12 DIAS, DESDE EL 1° DE ENERO DE 2026 |
$ 27.579.973,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.579.973
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$ 27.579.973
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Total Neto
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$ 27.579.973
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.240.195
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$ 32.820.168
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.