Orden de Compra. Nº2743-39-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2743-27-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2743-39-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2743-27-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2743-27-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 89
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509
Comuna Angol
Impuesto 186421074,12
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUCLEO PAISAJISMO S A
Razón Social NUCLEO PAISAJISMO S A
R.U.T. 96.816.640-9
Sucursal NUCLEO PAISAJISMO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes36GlobalEMPRESAS QUE SE DEDIQUEN A LA MANTENCION Y EL CUIDADO DE AREAS VERDES.Valor total mensual neto $ 27.254.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.163.548 $ 981.163.548
Total Neto $ 981.163.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.421.074
TOTAL OC $ 1.167.584.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.