Orden de Compra. Nº2744-159-SE09 "ARRIENDO ESPACIO FISICO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2744-159-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO ESPACIO FISICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Angol
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Angol
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Berlin 451
Comuna Angol
Impuesto 123172,63
Dirección de Envío de la Factura Berlin 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel La Turbina
Razón Social ICONO S.A.
R.U.T. 96.563.350-2
Sucursal Hotel La Turbina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Publicidad en periódicos1Unidad no definida   $ 648.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.277 $ 648.277
Total Neto $ 648.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.173
TOTAL OC $ 771.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.