Orden de Compra. Nº2744-159-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-20-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2744-159-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-20-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2744-20-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Prat Nº 245
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509
Comuna *
Impuesto 106020
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor elianadelcarmen
Razón Social LUIS ROBERTO GUTIERREZ MOREIRA
R.U.T. 13.294.839-9
Sucursal elianadelcarmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadMaterial de imprenta segun caracteristicas descritas en anexo.  $ 558.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.000 $ 558.000
Total Neto $ 558.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.020
TOTAL OC $ 664.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.