|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2744-232-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Combustible Vehículos Depto. de Salud |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2743-70-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
69.180.100-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
69.180.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
247913,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA |
|
Razón Social |
ESMAX DISTRIBUCION SPA
|
|
R.U.T. |
79.588.870-5 |
|
Sucursal |
ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 1873 | Litro | Petroleo | Petroleo Diesel |
$ 630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.179.990
|
$ 1.179.990
|
15101507
| Bencina | 142 | Litro | Bencina 95 octanos | Bencina |
$ 879,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 124.818
|
$ 124.818
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.304.808
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 247.914
|
|
$ 1.552.722
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.