Orden de Compra. Nº2744-412-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-78-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2744-412-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-78-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2744-78-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509
Comuna Angol
Impuesto 28234
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GHH Ltda.
Razón Social INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPA
R.U.T. 76.111.743-2
Sucursal GHH Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas100UnidadAMPOLLETAS AHORRO ENERGIA MINI TRI-TUBO 13 W. APROXIDAMENTE, SOQUETE E-27  $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.600 $ 148.600
Total Neto $ 148.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.234
TOTAL OC $ 176.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.