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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2744-679-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CORTINAS ROLLER CESFAM PIEDRA DEL AGUILA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
48413,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-10-2022 |
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Proveedor |
cristian |
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Razón Social |
CRISTIAN EVERT MANRÍQUEZ ESSE
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R.U.T. |
13.565.131-1 |
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Sucursal |
cristian |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 6 | Unidad | CORTINAS ROLLER ANCHO 0,45 CM X ALTO 167 CM | CORTINAS ROLLER ANCHO 0,45 CM X ALTO 167 CM |
$ 23.787,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.722
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$ 142.722
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | CORTINAS ROLLER ANCHO 0,45 X ALTO 170 CM | CORTINAS ROLLER ANCHO 0,45 X ALTO 170 CM |
$ 24.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.125
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$ 24.125
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | CAROTNAS ROLLER ANCHO 244 CM X ALTO 136 CM | CAROTNAS ROLLER ANCHO 244 CM X ALTO 136 CM |
$ 87.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.960
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$ 87.960
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Total Neto
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$ 254.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.413
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$ 303.220
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.