|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2745-59-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SMO Registro 605 Adquisición de petróleo a granel para establecimientos educacionales de la comuna de Angol, con cargo a la subvención general. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
69.180.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
Lautaro 89 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
1029800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 89 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL FLOSEP SPA |
|
Razón Social |
COMERCIAL FLOSEP SPA
|
|
R.U.T. |
76.513.251-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL FLOSEP SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 4000 | Litro | Petróleo a granel para los siguientes establecimientos educacionales: 800 Lts. Colegio Hermanos Carrera, Carrera N° 165, 900 Lts. Liceo Juanita Fernández Solar, Remedios Bravo de Carvacho N° 104 y 2.300 Lts. Escuela José Elías Bolívar Herrera, Pedro Aguirre Cerda N° 685. Todos de la comuna de Angol. | |
$ 1.355,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.420.000
|
$ 5.420.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.420.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.029.800
|
|
$ 6.449.800
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.