Orden de Compra. Nº2745-88-SE09 "Servicio de Banqueteria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2745-88-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Banqueteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2743-19-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Angol
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Angol
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Berlin 451
Comuna Angol
Impuesto 81588,2344
Dirección de Envío de la Factura Berlin 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor javita
Razón Social JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA
R.U.T. 9.542.224-1
Sucursal javita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Banquetes1Unidad no definidaServicio de Banquetería, Jornada Capacitación Programa del Fondo de Apoyo a la Gestión, según Ordenes de Trabajo Nºs 19, 20, 21, 22 y 23. Factura Nº 0142.  $ 429.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.412 $ 429.412
Total Neto $ 429.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.588
TOTAL OC $ 511.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.