Orden de Compra. Nº2746-19-AG25 "CAA - Servicios de traslado, charlas, entradas y alimentación por "Proyectos de visita pedagógica" para el Liceo Comercial Armando Bravo Bravo."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2746-19-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CAA - Servicios de traslado, charlas, entradas y alimentación por "Proyectos de visita pedagógica" para el Liceo Comercial Armando Bravo Bravo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Comercial Armando Bravo Bravo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Caupolican N°461
Comuna Angol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Caupolican N°461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Leyton
Razón Social JORGE EDUARDO LEYTON RAMÍREZ
R.U.T. 6.932.815-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Leyton
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos14UnidadCOLACIONES FRÍAS QUE INCLUYA BEBIDA HIDRATANTE.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1GlobalSERVICIO DE TRASLADO A 10 ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES Y CULTURALES DE LA CIUDAD, SE DEBE INCLUIR LA ENTRADA A LOS LUGARES QUE SE VISITEN.  $ 249.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000
Total Neto $ 319.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 319.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.932.815-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.