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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2746-19-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAA - Servicios de traslado, charlas, entradas y alimentación por "Proyectos de visita pedagógica" para el Liceo Comercial Armando Bravo Bravo. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Liceo Comercial Armando Bravo Bravo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican N°461 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican N°461 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transportes Leyton |
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Razón Social |
JORGE EDUARDO LEYTON RAMÍREZ
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R.U.T. |
6.932.815-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transportes Leyton |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 14 | Unidad | COLACIONES FRÍAS QUE INCLUYA BEBIDA HIDRATANTE. | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | Global | SERVICIO DE TRASLADO A 10 ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES Y CULTURALES DE LA CIUDAD, SE DEBE INCLUIR LA ENTRADA A LOS LUGARES QUE SE VISITEN. | |
$ 249.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.000
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$ 249.000
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Total Neto
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$ 319.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 319.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.