Orden de Compra. Nº2747-25-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2747-5-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2747-25-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2747-5-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2747-5-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Enrique Ballacey
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 89
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Avenida O"Higgins 80
Comuna Angol
Impuesto 59873,94
Dirección de Envío de la Factura Avenida O"Higgins 80
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hotelduhatao
Razón Social SOC DE INVERSIONES ENTREMARES LIMITADA
R.U.T. 77.419.040-6
Sucursal hotelduhatao
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1UnidadSERVICIO ARRIENDO SALÓN Y CÓCTEL PARA 50 PERSONAS SEGÚN DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.Este presupuesto tiene una duración de 30 días. $ 315.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.126 $ 315.126
Total Neto $ 315.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.874
TOTAL OC $ 375.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.