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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2749-38-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AAG- REPARACIONES DE BAÑOS ESTUDIANTES LICEO JFS- MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2749-101-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Liceo Juanita Fernandez Solar |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Remedio Bravo de Carvacho 104 Parque Esc. Normal |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
95589 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Remedio Bravo de Carvacho 104 Parque Esc. Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-06-2023 |
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Proveedor |
Pedro Fabian |
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Razón Social |
PEDRO FABIÁN BENAVIDES LÓPEZ
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R.U.T. |
16.227.477-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pedro Fabian |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Reparación 7 tazas de baños y 2 estanques de baño | |
$ 503.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 503.100
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$ 503.100
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Total Neto
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$ 503.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.589
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$ 598.689
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.