Orden de Compra. Nº2751-45-AG25 " THO-4335-Adquisición de calzados, mochilas y material escolar en apoyo a alumnos Pro-retención del Colegio Diego Duble Urrutia de la comuna de Angol"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2751-45-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra THO-4335-Adquisición de calzados, mochilas y material escolar en apoyo a alumnos Pro-retención del Colegio Diego Duble Urrutia de la comuna de Angol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Diego Dublé Urrutia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Los Copihues Nº 520
Comuna Angol
Impuesto 422142
Dirección de Envío de la Factura Los Copihues Nº 520
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor kairos ltda
Razón Social SERVICIOS KAIRÓS LIMITADA
R.U.T. 77.760.333-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal kairos ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas21UnidadMOCHILA SEGÚN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO, DEBEN SER EQUIVALENTES O SUPERIORES EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CALIDAD  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
53111901
Zapatillas de hombre21ParZAPATILLAS URBANAS SEGÚN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO, DEBEN SER EQUIVALENTES O SUPERIORES EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CALIDAD  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.000 $ 1.029.000
14111531
Libros o cuadernos de registro126UnidadCUADERNOS SEGÚN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO, DEBEN SER EQUIVALENTES O SUPERIORES EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CALIDAD  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.800 $ 415.800
32101622
Memoria flash21UnidadPENDRIVES SEGÚN CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO, DEBEN SER EQUIVALENTES O SUPERIORES EN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CALIDAD  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 2.221.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 422.142
TOTAL OC $ 2.643.942


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.183.678-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.