Orden de Compra. Nº2751-84-SE17 "Materiales de libreria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2751-84-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de libreria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2751-12-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Diego Dublé Urrutia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra Los Copihues Nº 520
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Los Copihues Nº 520
Comuna Angol
Impuesto 6865,46
Dirección de Envío de la Factura Los Copihues Nº 520
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
Razón Social JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
R.U.T. 8.032.792-7
Sucursal JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
Sacapuntas1Unidad Saca punta electronico hd- SDIDocumentacion adjunta: Saca Punta electronico hd-SDI $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
Total Neto $ 36.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.865
TOTAL OC $ 42.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.