Orden de Compra. Nº2753-7-AG26 "BGI/CAF ( 1426) Adquisición de Insumos Computacionales para el Colegio Básico Aragón. Con cargo a la Subvención SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2753-7-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra BGI/CAF ( 1426) Adquisición de Insumos Computacionales para el Colegio Básico Aragón. Con cargo a la Subvención SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Aragon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Puesto en Rancagua 80, Colegio Aragón, Angol
Comuna Angol
Impuesto 273782,02
Dirección de Envío de la Factura Puesto en Rancagua 80, Colegio Aragón, Angol
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
R.U.T. 76.080.334-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1GlobalSe requiere la compra de insumos de impresión (tóner y tintas) destinados al correcto funcionamiento de los equipos del Colegio Básico Aragón, con el fin de asegurar la continuidad de las labores administrativas y pedagógicas, garantizando la calidad de impresión y el uso de insumos originales para el adecuado mantenimiento de los equipos. Cumplir con las Especificaciones Técnicas adjuntas.   $ 1.440.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.958 $ 1.440.958
Total Neto $ 1.440.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.782
TOTAL OC $ 1.714.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.