Orden de Compra. Nº2755-1-SE08 "Combustible moviles municipales factura 63167"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-1-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Combustible moviles municipales factura 63167
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Factura Nº 63167 se menciona en la orden de compra nº 2755-1700-SE07, pero no se sumo al valor total de esa o/c
Proveniente de Licitación 2755-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL DISOIL LIMITADA
R.U.T. 78.637.210-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1UnidadGasolinaGasolina 95 segun factura 63167 $ 128.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.842 $ 128.842
Total Neto $ 128.842
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 128.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.