Orden de Compra. Nº2755-1116-SE17 "Mantencion Movil N°17, Folio 3001 RRMM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-1116-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Movil N°17, Folio 3001 RRMM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 23503
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor liliana
Razón Social LILIANA CARINA ARCE VELASQUEZ
R.U.T. 14.003.380-4
Sucursal liliana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaMANTENCION MOVIL 17, PLACA DPCH-87 RRMMMANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES SUMINISTRO 2755-63-LE17 $ 123.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.700 $ 123.700
Total Neto $ 123.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.503
TOTAL OC $ 147.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.