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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2755-1330-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Construcción, Folio 2812 Asistencialid |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2755-1-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMunicipalidad de San Antonio |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Barros Luco 2347 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Barros Luco 1881 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
23502,4946 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Barros Luco 1881 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Daniel Ortiz Romero |
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Razón Social |
JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
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R.U.T. |
9.644.452-4 |
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Sucursal |
Juan Daniel Ortiz Romero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11101609
| Mineral de cinc | 6 | Unidad no definida | Plancha de Zinc-Alum | Plancha de Zinc-Alum |
$ 7.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.874
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$ 44.874
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11121603
| Troncos | 10 | Unidad no definida | Palos en Bruto 2X2. | Palos en Bruto 2X2. |
$ 824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.240
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$ 8.235
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30152003
| Murallas de fibrocemento | 15 | Unidad no definida | Planchas de Internit Fibrocemento. | Planchas de Internit Fibrocemento. |
$ 4.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.590
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$ 70.588
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Total Neto
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$ 123.697
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.502
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$ 147.199
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.