Orden de Compra. Nº2755-174-AG26 "MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA LAZOS, FOLIO 549 compra ágil: 2755-124-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-174-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA LAZOS, FOLIO 549 compra ágil: 2755-124-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-42-036 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA BARROS LUCO 1881, BARRANCAS, SAN ANTONIO V REGIÓN
Comuna San Antonio
Impuesto 53533,83
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BARROS LUCO 1881, BARRANCAS, SAN ANTONIO V REGIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOME CARE GERIATRIC
Razón Social HOME CARE GERIATRIC SPA
R.U.T. 77.153.971-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOME CARE GERIATRIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores24UnidadMARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA NEGROSE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687 $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.504 $ 15.504
44121708
Marcadores24UnidadMARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA AZULSE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687 $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.504 $ 15.504
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadPAPEL CARTA 500 HOJAS 75 GRAMOSSE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687 $ 4.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadPAPEL OFICIO 500 HOJAS 75 GRAMOSSE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687 $ 4.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.610 $ 23.610
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadPIZARRA BLANCA MELAMINA 150X120CM ALUMINIOSE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687 $ 86.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.219 $ 86.219
44111616
Separadores de talones15UnidadSEPARADOR OFICIO 6 DIVISIONES CARTULINA COLORES  $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
44121701
Lápiz pasta150UnidadLAPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA 0.8MM  $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.450 $ 48.450
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA SEMI INDUSTRIAL 100 HOJAS NEGRO  $ 17.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.319 $ 17.319
44122103
Corchetes5UnidadCORCHETE SEMI INDUSTRIAL 23/24 1000UN  $ 2.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.410 $ 11.410
44122104
Clips para papel3UnidadDOBLE CLIP 51MM 12UN NEGRO  $ 2.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.551 $ 7.551
26121536
Cuerda de extensión2UnidadALARGADOR ELECTRICO 4 POSICIONES 5MTS NEGROSE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687 $ 8.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.458 $ 17.458
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva8UnidadPORTA SCOTCHSE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.032 $ 12.032
Total Neto $ 281.757
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.534
TOTAL OC $ 335.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.