Orden de Compra. Nº
2755-174-AG26
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MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA LAZOS, FOLIO 549 compra ágil: 2755-124-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2755-174-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA LAZOS, FOLIO 549 compra ágil: 2755-124-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-42-036 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
AVENIDA BARROS LUCO 1881, BARRANCAS, SAN ANTONIO V REGIÓN
Comuna
San Antonio
Impuesto
53533,83
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BARROS LUCO 1881, BARRANCAS, SAN ANTONIO V REGIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HOME CARE GERIATRIC
Razón Social
HOME CARE GERIATRIC SPA
R.U.T.
77.153.971-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HOME CARE GERIATRIC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
24
Unidad
MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA NEGRO
SE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.504
$ 15.504
44121708
Marcadores
24
Unidad
MARCADOR PERMANENTE PUNTA BISELADA AZUL
SE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.504
$ 15.504
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
PAPEL CARTA 500 HOJAS 75 GRAMOS
SE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687
$ 4.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.060
$ 21.060
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
PAPEL OFICIO 500 HOJAS 75 GRAMOS
SE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687
$ 4.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.610
$ 23.610
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Unidad
PIZARRA BLANCA MELAMINA 150X120CM ALUMINIO
SE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687
$ 86.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.219
$ 86.219
44111616
Separadores de talones
15
Unidad
SEPARADOR OFICIO 6 DIVISIONES CARTULINA COLORES
$ 376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
44121701
Lápiz pasta
150
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA 0.8MM
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.450
$ 48.450
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL 100 HOJAS NEGRO
$ 17.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.319
$ 17.319
44122103
Corchetes
5
Unidad
CORCHETE SEMI INDUSTRIAL 23/24 1000UN
$ 2.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.410
$ 11.410
44122104
Clips para papel
3
Unidad
DOBLE CLIP 51MM 12UN NEGRO
$ 2.517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.551
$ 7.551
26121536
Cuerda de extensión
2
Unidad
ALARGADOR ELECTRICO 4 POSICIONES 5MTS NEGRO
SE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687
$ 8.729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.458
$ 17.458
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
8
Unidad
PORTA SCOTCH
SE ADJUNTA COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS DANIELA PÉREZ +9 44147687
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.032
$ 12.032
Total Neto
$ 281.757
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.534
TOTAL OC
$ 335.291
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.