Orden de Compra. Nº2755-182-AG26 "ARTÍCULOS DE ASEO PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, FOLIO 573 compra ágil: 2755-127-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-182-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, FOLIO 573 compra ágil: 2755-127-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-05-042 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA BARROS LUCO 1881, BARRANCAS, SAN ANTONIO V REGIÓN
Comuna San Antonio
Impuesto 100760,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BARROS LUCO 1881, BARRANCAS, SAN ANTONIO V REGIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVICIOS LCG
Razón Social MULTISERVICIOS LCG CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.755.168-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVICIOS LCG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas80UnidadPACK SABANILLAS DE 10 UNIDADES 60X90Estimados se envía cotización por producto requerido con entrega en 2 días hábiles desde la aceptación de la OC. Despacho incluido Contactar a Delybeth Rodríguez Telf: 9-90409397 Correo: drodriguez@mslcg.com $ 5.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.360 $ 419.360
53131624
Toallitas húmedas80UnidadTOALLAS HÚMEDAS ADULTO SIN ALCOHOL 80 UNIDADES Estimados se envía cotización por producto requerido con entrega en 2 días hábiles desde la aceptación de la OC. Despacho incluido Contactar a Delybeth Rodríguez Telf: 9-90409397 Correo: drodriguez@mslcg.com $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.960 $ 110.960
Total Neto $ 530.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.761
TOTAL OC $ 631.081


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.