Orden de Compra. Nº2755-215-AG26 " MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FOLIO 661 compra ágil: 2755-149-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-215-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FOLIO 661 compra ágil: 2755-149-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-902 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Avenida Ramón Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 48320,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ramón Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
Razón Social COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
R.U.T. 78.076.451-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103604
Revestimiento o láminas de madera7UnidadPLANCHAS TERCIADO RANURADO 9MMDespacho gratuito en 5 dias habiles luego de recibir la orden de compra $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
30102212
Plancha de cinc10UnidadPLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3MDespacho gratuito en 5 dias habiles luego de recibir la orden de compra $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
30101617
Barras de madera4UnidadPALOS PINO BRUTO 2X2Despacho gratuito en 5 dias habiles luego de recibir la orden de compra $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
31162005
Clavos para tejados3BolsaCLAVO TECHODespacho gratuito en 5 dias habiles luego de recibir la orden de compra $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
30141507
Aislamiento de tabla rígida2UnidadINTERNIT DE 4MM 120X240MDespacho gratuito en 5 dias habiles luego de recibir la orden de compra $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
Total Neto $ 254.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.321
TOTAL OC $ 302.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.