Orden de Compra. Nº2755-30-SE15 "Servicio de Mantencion Moviles, RRMM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-30-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantencion Moviles, RRMM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-56-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 220552
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecanica malhue
Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN
R.U.T. 4.315.854-6
Sucursal mecanica malhue
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101503
Automóviles1Unidad no definidaMantencion de Moviles segun Cotizacion 507, 511, 312  $ 1.160.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.800 $ 1.160.800
Total Neto $ 1.160.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.552
TOTAL OC $ 1.381.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.