Orden de Compra. Nº2755-338-SE19 "Reparación Móviles Municipales, Folio 945 RR.MM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-338-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Reparación Móviles Municipales, Folio 945 RR.MM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002104 del sistema IMSA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 114969
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecanica malhue
Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN
R.U.T. 4.315.854-6
Sucursal mecanica malhue
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaReparaciones moviles municipales placas DPCH-87 ; HFJW-88 : JKDB-41 ; JKDB-40; DFBB-33; HSLP-91; DKZR-82; DLJZ-58; HSLP-90 SC 77 Folio 945 RR.MM Conforme cotizaciones n° 2120 Y 2121 SUMINISTRO 2755-64-LP17Reparaciones moviles municipales placas DPCH-87 ; HFJW-88 : JKDB-41 ; JKDB-40; DFBB-33; HSLP-91; DKZR-82; DLJZ-58; HSLP-90 SC 77 Folio 945 RR.MM Conforme cotizaciones n° 2120 Y 2121 SUMINISTRO 2755-64-LP17 $ 605.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.100 $ 605.100
Total Neto $ 605.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.969
TOTAL OC $ 720.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.