Orden de Compra. Nº2755-374-SE07 "Provision de combustible"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-374-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2007
Nombre de la Orden de Compra Provision de combustible
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveer de combustible a vehiculos municipales de acuerdo a licitacion 2755-1-LE07.S/C Nº 120 FOLIO 880
Proveniente de Licitación 2755-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Rafael Letelier Yañez y cia. ltda.
R.U.T. 79.914.130-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1UnidadGasolinaCombustible para vehiculos municipales de acuerdo a factura nº 206955.VALOR CON IMPUESTOS INCLUIDOS $ 54.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.233 $ 54.233
Total Neto $ 54.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 54.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.