Orden de Compra. Nº2755-435-SE20 "Material de Construcción, Folio 919 Operaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-435-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción, Folio 919 Operaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-1-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 43032,60201
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero
Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
R.U.T. 9.644.452-4
Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181703
Máscara de soldador1Unidad no definidaMascara de SoldarMascara de Soldar $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.765 $ 21.765
42151805
Discos de acabado o pulido10Unidad no definidaDisco de Corte 7"Disco de Corte 7" $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.773
11101712
Aleación ferrosa2Unidad no definidaTiras de Fierro Plano 32x3Tiras de Fierro Plano 32x3 $ 2.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.983
11101712
Aleación ferrosa6Unidad no definidaFierro Perfil Rectangular 30x20Fierro Perfil Rectangular 30x20 $ 25.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.228 $ 153.227
23171509
Soldadura4Unidad no definidaKilos de Soldadura 6011 3/32Kilos de Soldadura 6011 3/32 $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.740 $ 12.739
Total Neto $ 226.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.033
TOTAL OC $ 269.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.