Orden de Compra. Nº2755-436-SE20 "Material de Construcción, Folio 921 Operaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-436-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción, Folio 921 Operaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-1-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 5267,3054
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero
Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
R.U.T. 9.644.452-4
Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2Unidad no definidaEnchufe EmbutidoEnchufe Embutido $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
39111810
Interruptor de lámpara1Unidad no definidaInterruptor 9/12Interruptor 9/12 $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.723 $ 1.723
39111810
Interruptor de lámpara2Unidad no definidaInterruptor AutomáticoInterruptor Automático $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
39111810
Interruptor de lámpara1Unidad no definidaInterruptor Embutido 9/32Interruptor Embutido 9/32 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
39121303
Cajas eléctricas9Unidad no definidaCajas ChukyCajas Chuky $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.319
31161503
Clavo-tornillo20Unidad no definidaTornillo 3"Tornillo 3" $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 504
39121202
Canalización eléctrica4Unidad no definidaConduit 16mmConduit 16mm $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.983
27112103
Abrazaderas20Unidad no definidaAbrazaderas 16mm.Abrazaderas 16mm. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.193
39101601
ampolletas halógenas3Unidad no definidaAmpolleta Ahorro EnergíaAmpolleta Ahorro Energía $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
Total Neto $ 27.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.267
TOTAL OC $ 32.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.