Orden de Compra. Nº
2755-436-SE20
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Material de Construcción, Folio 921 Operaciones
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2755-436-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
Material de Construcción, Folio 921 Operaciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2755-1-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
Av. Barros Luco 2347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
Av. Barros Luco 2347
Comuna
San Antonio
Impuesto
5267,3054
Dirección de Envío de la Factura
Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Daniel Ortiz Romero
Razón Social
JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
R.U.T.
9.644.452-4
Sucursal
Juan Daniel Ortiz Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
2
Unidad no definida
Enchufe Embutido
Enchufe Embutido
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad no definida
Interruptor 9/12
Interruptor 9/12
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.723
$ 1.723
39111810
Interruptor de lámpara
2
Unidad no definida
Interruptor Automático
Interruptor Automático
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad no definida
Interruptor Embutido 9/32
Interruptor Embutido 9/32
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.269
$ 2.269
39121303
Cajas eléctricas
9
Unidad no definida
Cajas Chuky
Cajas Chuky
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.316
$ 8.319
31161503
Clavo-tornillo
20
Unidad no definida
Tornillo 3"
Tornillo 3"
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 504
39121202
Canalización eléctrica
4
Unidad no definida
Conduit 16mm
Conduit 16mm
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.984
$ 1.983
27112103
Abrazaderas
20
Unidad no definida
Abrazaderas 16mm.
Abrazaderas 16mm.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.193
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad no definida
Ampolleta Ahorro Energía
Ampolleta Ahorro Energía
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
Total Neto
$ 27.723
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.267
TOTAL OC
$ 32.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.