Orden de Compra. Nº2755-472-SE16 "Mantención y reparación móviles municipales, Folios 1613 y 1614, RRMM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-472-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación móviles municipales, Folios 1613 y 1614, RRMM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-509-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 138320
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecanica malhue
Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN
R.U.T. 4.315.854-6
Sucursal mecanica malhue
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadMantención y reparación Móviles Municipales N°4, móvil N°6, móvil N°7, Móvil N°11, Móvil N°14 y Móvil N°15. SC 131/132 Folios 1613/1614 Recursos Materiales DESDE LICITACION ID 2755-509-LE14 , cotizacion N°1666 y 1668.Mantención y reparación Móviles Municipales N°4, móvil N°6, móvil N°7, Móvil N°11, Móvil N°14 y Móvil N°15. SC 131/132 Folios 1613/1614 Recursos Materiales DESDE LICITACION ID 2755-509-LE14 , cotizacion N°1666 y 1668. $ 728.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000
Total Neto $ 728.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.320
TOTAL OC $ 866.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.