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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2755-510-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sanitizacion colegios de votaciones DA 3993 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMunicipalidad de San Antonio |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Barros Luco 2347 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Barros Luco 1881 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
275500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Barros Luco 1881 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROTECSAN LTDA |
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Razón Social |
PROTECSAN LIMITADA
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R.U.T. |
78.112.950-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROTECSAN LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad no definida | | Servicio de sanitizacion 15 colegios de votaciones ,fumigar antes y despues del acto eleccionario,de los dias 26 y 27 de octubre 2024 , DA 3663. |
$ 1.450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.450.000
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$ 1.450.000
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Total Neto
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$ 1.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 275.500
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$ 1.725.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.