Orden de Compra. Nº2755-60-SE16 "Cancelación servicios funerarios, SC 51 Folio 134 Asistencialidad"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-60-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Cancelación servicios funerarios, SC 51 Folio 134 Asistencialidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-206-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 31932,73
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Funeraria Belén
Razón Social AGUSTIN SEGUNDO ZUNIGA CABRERA
R.U.T. 5.414.737-6
Sucursal Funeraria Belén
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83102001
Servicios funerarios1UnidadAporte cheque para cancelación servicios funerarios Miguel Ismael Lanas Costa (Q.E.P.D), Caso social N° 21-03, Asistencialidad, Según Factura N° 23317 ,DESDE 2755-206-LE15Aporte cheque para cancelación servicios funerarios Miguel Ismael Lanas Costa (Q.E.P.D), Caso social N° 21-03, Asistencialidad, Según Factura N° 23317 ,DESDE 2755-206-LE15 $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.