|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2755-643-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-07-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de amplificación y otros, Folio 2132 Cultura |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2755-375-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMunicipalidad de San Antonio |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
69.073.400-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Barros Luco 1881 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
69.073.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Barros Luco 2347 |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
342000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Barros Luco 2347 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
84140902 |
|
Razón Social |
CAROLINA ANDREA FARIAS ALVAREZ
|
|
R.U.T. |
8.414.090-2 |
|
Sucursal |
84140902 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad | Servicio arriendo de amplificación, pantalla led y generador, para evento día 16 de Julio 2016, Según ficha técnica adjunta. | servicio amplificacion con pantalla led y generdor, evento dia 16.07.2016 de acuerdo a cotixzacion adjunta, valor mas iva |
$ 1.800.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.800.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 342.000
|
|
$ 2.142.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.